音視頻課:吳壽元-內部審計:新理念 新挑戰(zhàn)與新方法
課程背景
2018年3月,中共中央首次組建了中央審計委員會,作為黨中央決策議事協(xié)調機構,由黨中央總書記習近平任主任,國務院總理李克強、政治局常委趙樂際任副主任。審計委員會辦公室設在審計署,審計長胡澤君任辦公室主任。
2018年1月,審計署公布了11號令《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》,并于2018年3月開始實施,標志著新時代內部審計工作開啟了新的征程。
2019年7月,中辦 國辦印發(fā)了《黨政主要領導干部和國有企事業(yè)單位主要領導人員經濟責任審計規(guī)定》(以下簡稱“規(guī)定”)的通知,要求各級黨委和政府要加強對經濟責任審計工作的領導,抓好《規(guī)定》的學習貫徹,促進提高新時代經濟責任審計工作質量和水平,把審計監(jiān)督與紀檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察等監(jiān)督貫通起來,形成監(jiān)督合力。
可見,審計工作和內部審計比以往任何時期都受到各級黨政機關重視。作為單位的內審人員,如何在新時代根據新要求,開啟審計工作的新征程,這是每一位審計人員都應當思考的課題和追求的目標。
基于上述背景和和考慮,我們開設了本課程。
課程收益
通過本課程的學習,學員們能夠
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更好地理解新時代內部審計工作的新要求、新挑戰(zhàn)、新任務
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更新審計理念和知識,提升審計工作質量和水平
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更好地開展和高質量地完成經濟責任審計
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更好地理解和把握內部審計監(jiān)督的方式方法,與紀檢監(jiān)察等形成監(jiān)督合力
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更好地理解內部審計和內部控制的關系,做好內部控制評價與檢查
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更好地領會和運用審計程序和方法,做好專項審計、績效審計和管理審計
講師簡介
吳壽元博士,中國財政科學研究院博士后,現(xiàn)任某中央文化企業(yè)審計部負責人,財政部第二屆企業(yè)會計準則咨詢委員會委員,F(xiàn)CCA,全國會計領軍人才(注會一期)。曾任財政部內部控制咨詢專家,首屆企業(yè)會計準則咨詢委員會委員。
吳壽元博士擁有20多年的審計和財務管理經驗:
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先后在幾家全國著名會計師事務所工作超過10年,擔任合伙人,從事國內外上市公司首發(fā)及年度審計
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曾擔任多家國內外上市公司獨立董事及財務顧問
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曾任北京市某大型國有文化企業(yè)總會計師
課程安排
第一部分 審計新規(guī)解讀
第1講 中辦 國辦2019年印發(fā)的《經濟責任審計規(guī)定》解讀(上)
第2講 中辦 國辦2019年印發(fā)的《經濟責任審計規(guī)定》解讀(中)
第3講 中辦 國辦2019年印發(fā)的《經濟責任審計規(guī)定》解讀(下)
第4講 審計署2018年11號令《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》解讀
第二部分 經濟責任審計案例解讀
第5講 經濟責任審計案例之一:某出版社李社長的離任審計
第6講 經濟責任審計案例之二:某投資公司董事長經濟責任審計
第7講 經濟責任審計案例之三:某房地產項目公司董事長經濟責任審計
第三部分 內部審計與紀檢監(jiān)察的協(xié)作與配合
第8講 貪污還是另有隱情?XX工程項目應收款項審計
第9講 違規(guī)融資造成損失如何追責問責?X電視劇專項審計
第10講 一封舉報信引發(fā)的設備更新改造工程審計
第11講 對一家被舉報清算公司的審計
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