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最新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策及其納稅籌劃(New)

參加對象:財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、會計主任、財務人員、辦稅人員等

公開課編號 GKK1939
主講老師 王老師
參加費用 1200元
課時安排 1天
近期開課時間 2012-10-19
舉辦地址 加載中...

其他開課時間
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公開課大綱
培訓收益
充分有效利用稅收優(yōu)惠政策是降低企業(yè)稅務成本的基本方法之一。企業(yè)在運用稅收優(yōu)惠政策中常見的誤區(qū)包括:自2008年新企業(yè)所得法出臺、2009年增值稅、營業(yè)稅條例修訂以來,稅收優(yōu)惠政策大幅調整,對新政策比較陌生;只關注大的優(yōu)惠政策,忽略小的優(yōu)惠政策;缺乏針對享受優(yōu)惠政策的有效稅收籌劃手段;申請稅收優(yōu)惠常常受阻于程序和資料的準備。   
本培訓課程總結歸納各項現(xiàn)行有效稅收優(yōu)惠政策,以及享受這些優(yōu)惠政策的配套籌劃手段,并分析了企業(yè)利用稅收優(yōu)惠政策失敗原因及其改進方法。
 
培訓提綱
一、我國實施稅收優(yōu)惠的常見方式
加速折舊、直接減免、先征后退、先征后返、即征即退、減計收入、減免所得、減按稅率等舉例介紹。

二、運用稅收優(yōu)惠政策的稅務籌劃技巧
1、  事前享受優(yōu)惠規(guī)劃
2、  事中合理享受規(guī)劃
3、  事后補救享受規(guī)劃
4、  放棄優(yōu)惠享受規(guī)劃

三、增值稅稅收優(yōu)惠政策分析與籌劃
1、  進項稅額優(yōu)惠籌劃
2、  納稅時點延后籌劃
3、  增營結合利用籌劃
4、  銷售已使用固定資產合理籌劃
5、  資產重組優(yōu)惠籌劃

四、營業(yè)稅稅收優(yōu)惠政策分析與籌劃
1、  特殊混合銷售行為籌劃
2、  分別核算籌劃
3、  納稅主體分割籌劃

五、企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策分析與籌劃
1、  小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠
2、  非居民企業(yè)稅收優(yōu)惠
3、  高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠
4、  研發(fā)費、殘疾人工資加計扣除優(yōu)惠
5、  創(chuàng)投企業(yè)稅收優(yōu)惠
6、  四項免稅收入稅收優(yōu)惠
7、  不征稅收入稅收優(yōu)惠
8、  應計未計應扣未扣多交稅處理
9、  過渡期稅收優(yōu)惠
10、 債務重組稅收優(yōu)惠
11、 資本交易稅收優(yōu)惠

六、個人所得稅稅收優(yōu)惠政策分析與籌劃
1、  工資薪金合理籌劃
2、  保險與補充保險合理籌劃
3、  利股紅合理籌劃
4、  其他稅目合理籌劃

七、 小稅種稅收優(yōu)惠政策分析與籌劃
1、  房產稅城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)惠
2、  契稅印花稅優(yōu)惠

八、企業(yè)稅收優(yōu)惠的征管程序規(guī)定
1、  備案制優(yōu)惠管理
2、  審批制優(yōu)惠管理
3、  非居民優(yōu)惠管理

九、企業(yè)享受稅收優(yōu)惠失敗案例分析
 
主講嘉賓:王老師
理道授權講師,網(wǎng)絡名鹽河畔,國家稅務總局網(wǎng)站答疑專家,某省級稅務機關官員。王老師有近20年稅務管理經(jīng)驗,熟悉國家稅務法律法規(guī),稅務業(yè)務熟練、稅務政策理解獨到,王老師在全國各地講授企業(yè)稅務管理課程,廣受學員好評。王老師的授課以實戰(zhàn)為主攻,以實用為目標,以實惠為理念,以實效為境界。

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