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財務管理
企業(yè)稅收政策解讀及稅務籌劃(王大金)
參加對象:公開課編號
GKK5277
主講老師
王大金
參加費用
5600元
課時安排
2天
近期開課時間
2014-08-15
舉辦地址
加載中...
其他開課時間
- 開課地址: 開課時間:
電話:010-68630945/18610481046 聯(lián)系人:尹老師
公開課大綱
培訓收益
給企業(yè)的財務人員普及稅法知識,使得財務人員在日常操作中,不是稅盲
使財務人員掌握稅法,理解稅法,避免稅務風險
詳細對比分析會計準則和企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定的差異之處,結(jié)合企業(yè)在實踐當中經(jīng)常遇到的疑難問題,解析涉稅的會計處理
防范財務人員的誤操作而多負擔的稅務成本
綜合介紹各業(yè)務環(huán)節(jié)和稅種的知識與技巧,系統(tǒng)解決企業(yè)問題
稅務知識和具體案例相結(jié)合,深入淺出讓財務、稅務人員理解掌握
結(jié)合國內(nèi)稅收制度和政策的最新變化,傳遞第一手的信息
全面了解稅務管理和籌劃的相關(guān)知識與不同情況下的處理技巧
掌握企業(yè)戰(zhàn)略決策和日常經(jīng)營管理的稅務管理與籌劃方法
課程大綱
稅收政策解讀篇
一、增值稅
1、增值稅詳解
增值稅涉及的重要概念
一般納稅人和小規(guī)模納稅人
稅目稅率
進項稅、銷項稅
納稅義務發(fā)生時限
進項轉(zhuǎn)出、視同銷售
混合銷售、兼營
出口退稅
優(yōu)惠政策
2、營改增后增值稅
營改增發(fā)展沿革
營改增行業(yè)范圍
稅目稅率
進項稅、銷項稅
納稅義務發(fā)生時限
進項轉(zhuǎn)出、視同銷售
混業(yè)經(jīng)營
優(yōu)惠政策
二、營業(yè)稅
營業(yè)稅涉及重要概念
稅目稅率
納稅義務發(fā)生時限
應納稅收入
兼營
優(yōu)惠政策
三、流轉(zhuǎn)稅附加
1、城建稅
2、教育費附加
3、河道管理費(堤圍費)
四、企業(yè)所得稅
居民企業(yè)和非居民企業(yè)
稅率
收入項目
扣除項目
資產(chǎn)稅務處理
應納稅所得額
優(yōu)惠政策
申報、匯算清繳
五、個人所得稅
1、工資薪金所得
2、個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得
3、勞務報酬所得
4、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
5、特許權(quán)使用費所得
6、利息、股息、紅利所得
7、財產(chǎn)租賃所得
8、偶然所得
9、其他所得
10、優(yōu)惠政策
六、房產(chǎn)稅土地使用稅
1、房產(chǎn)稅:概念、稅率、稅額計算、優(yōu)惠政策
2、土地使用稅:概念、稅額計算、優(yōu)惠政策
七、印花稅
1、概念、稅目稅率、稅額計算、優(yōu)惠政策
八、2013年度新稅收法規(guī)整理
針對2013年度新出臺的稅收法規(guī)歸納整理講解
稅務籌劃篇
一、企業(yè)并購重組中的稅收籌劃
1、股權(quán)收購、轉(zhuǎn)讓涉稅分析
2、企業(yè)業(yè)務、資產(chǎn)重組
二、購買土地房產(chǎn)
購買土地房產(chǎn)過程中的稅收籌劃
三、關(guān)聯(lián)交易避稅
通過關(guān)聯(lián)交易能避稅嗎?回答是肯定的,能。
1、權(quán)利金
2、外債利息
3、技術(shù)咨詢費
4、傭金
四、重整股權(quán)結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)合理避稅
股權(quán)結(jié)構(gòu)也影響著稅負,您知道嗎?
五、業(yè)務模式選擇、合同條款、銷售返利技巧
1、業(yè)務模式選擇與合同條款結(jié)合
2、銷售定價政策和銷售返利
六、大型資產(chǎn)的所有權(quán)
房產(chǎn)、土地、車輛究竟產(chǎn)權(quán)應該記在誰名下?
七、個人所得稅的稅收籌劃
1、工資薪金項目內(nèi)容
2、獎金有關(guān)的稅收籌劃
3、外籍個人個稅籌劃
4、股息紅利:股東拿工資還是股息
八、充分利用稅收優(yōu)惠政策節(jié)省稅務成本
1、增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅等針對不同行業(yè)的優(yōu)惠政策
2、結(jié)合企業(yè)實際操作中如何利用稅收優(yōu)惠政策
講師介紹:王大金
注冊會計師,有多年會計、稅務實務經(jīng)驗,有豐富的稅法、會計實務經(jīng)歷,在稅務系統(tǒng)從事具體事務工作20余年,善于梳理稅收政策,把握稅法與會計的差異,能深入淺出地分析疑難問題,講課生動有趣,力求與學員互動。
【培訓主題】
關(guān)于《企業(yè)稅收政策解讀及稅務籌劃》的解讀
企業(yè)重組
企業(yè)稅收實務
企業(yè)稅務管理及納稅籌劃
主要服務過的客戶上海電氣集團、大陸泰密克、東風日產(chǎn)、長安偉世通、延峰偉世通、長安汽車、廣東電信、成都移動、康佳集團、廣電網(wǎng)絡、比亞迪汽車、廣汽集團、江南模塑、捷普電子(JABIT)、艾默生(EMERSON)、富士康科技(Foxconn)、富士施樂(FUJI XEROX)、湯姆遜(THOMSON)、佳能(Cannon)、史丹利五金(Stanley)、偉創(chuàng)力(Flextronics)、臺達、光寶、泰科(Tyco)、美的電器、大自然地板、宜家家居(IKEA)、歐派、百安居、航盛電子等。
培訓客戶:
寶馬汽車、交通銀行、萊茵技術(shù)、威卡中國、平安保險、博西華電器、住友株式會社,亞非集團,大金電器,博思格鋼鐵,寶鋼股份、中強光電等等。
給企業(yè)的財務人員普及稅法知識,使得財務人員在日常操作中,不是稅盲
使財務人員掌握稅法,理解稅法,避免稅務風險
詳細對比分析會計準則和企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定的差異之處,結(jié)合企業(yè)在實踐當中經(jīng)常遇到的疑難問題,解析涉稅的會計處理
防范財務人員的誤操作而多負擔的稅務成本
綜合介紹各業(yè)務環(huán)節(jié)和稅種的知識與技巧,系統(tǒng)解決企業(yè)問題
稅務知識和具體案例相結(jié)合,深入淺出讓財務、稅務人員理解掌握
結(jié)合國內(nèi)稅收制度和政策的最新變化,傳遞第一手的信息
全面了解稅務管理和籌劃的相關(guān)知識與不同情況下的處理技巧
掌握企業(yè)戰(zhàn)略決策和日常經(jīng)營管理的稅務管理與籌劃方法
課程大綱
稅收政策解讀篇
一、增值稅
1、增值稅詳解
增值稅涉及的重要概念
一般納稅人和小規(guī)模納稅人
稅目稅率
進項稅、銷項稅
納稅義務發(fā)生時限
進項轉(zhuǎn)出、視同銷售
混合銷售、兼營
出口退稅
優(yōu)惠政策
2、營改增后增值稅
營改增發(fā)展沿革
營改增行業(yè)范圍
稅目稅率
進項稅、銷項稅
納稅義務發(fā)生時限
進項轉(zhuǎn)出、視同銷售
混業(yè)經(jīng)營
優(yōu)惠政策
二、營業(yè)稅
營業(yè)稅涉及重要概念
稅目稅率
納稅義務發(fā)生時限
應納稅收入
兼營
優(yōu)惠政策
三、流轉(zhuǎn)稅附加
1、城建稅
2、教育費附加
3、河道管理費(堤圍費)
四、企業(yè)所得稅
居民企業(yè)和非居民企業(yè)
稅率
收入項目
扣除項目
資產(chǎn)稅務處理
應納稅所得額
優(yōu)惠政策
申報、匯算清繳
五、個人所得稅
1、工資薪金所得
2、個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得
3、勞務報酬所得
4、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
5、特許權(quán)使用費所得
6、利息、股息、紅利所得
7、財產(chǎn)租賃所得
8、偶然所得
9、其他所得
10、優(yōu)惠政策
六、房產(chǎn)稅土地使用稅
1、房產(chǎn)稅:概念、稅率、稅額計算、優(yōu)惠政策
2、土地使用稅:概念、稅額計算、優(yōu)惠政策
七、印花稅
1、概念、稅目稅率、稅額計算、優(yōu)惠政策
八、2013年度新稅收法規(guī)整理
針對2013年度新出臺的稅收法規(guī)歸納整理講解
稅務籌劃篇
一、企業(yè)并購重組中的稅收籌劃
1、股權(quán)收購、轉(zhuǎn)讓涉稅分析
2、企業(yè)業(yè)務、資產(chǎn)重組
二、購買土地房產(chǎn)
購買土地房產(chǎn)過程中的稅收籌劃
三、關(guān)聯(lián)交易避稅
通過關(guān)聯(lián)交易能避稅嗎?回答是肯定的,能。
1、權(quán)利金
2、外債利息
3、技術(shù)咨詢費
4、傭金
四、重整股權(quán)結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)合理避稅
股權(quán)結(jié)構(gòu)也影響著稅負,您知道嗎?
五、業(yè)務模式選擇、合同條款、銷售返利技巧
1、業(yè)務模式選擇與合同條款結(jié)合
2、銷售定價政策和銷售返利
六、大型資產(chǎn)的所有權(quán)
房產(chǎn)、土地、車輛究竟產(chǎn)權(quán)應該記在誰名下?
七、個人所得稅的稅收籌劃
1、工資薪金項目內(nèi)容
2、獎金有關(guān)的稅收籌劃
3、外籍個人個稅籌劃
4、股息紅利:股東拿工資還是股息
八、充分利用稅收優(yōu)惠政策節(jié)省稅務成本
1、增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅等針對不同行業(yè)的優(yōu)惠政策
2、結(jié)合企業(yè)實際操作中如何利用稅收優(yōu)惠政策
講師介紹:王大金
注冊會計師,有多年會計、稅務實務經(jīng)驗,有豐富的稅法、會計實務經(jīng)歷,在稅務系統(tǒng)從事具體事務工作20余年,善于梳理稅收政策,把握稅法與會計的差異,能深入淺出地分析疑難問題,講課生動有趣,力求與學員互動。
【培訓主題】
關(guān)于《企業(yè)稅收政策解讀及稅務籌劃》的解讀
企業(yè)重組
企業(yè)稅收實務
企業(yè)稅務管理及納稅籌劃
主要服務過的客戶上海電氣集團、大陸泰密克、東風日產(chǎn)、長安偉世通、延峰偉世通、長安汽車、廣東電信、成都移動、康佳集團、廣電網(wǎng)絡、比亞迪汽車、廣汽集團、江南模塑、捷普電子(JABIT)、艾默生(EMERSON)、富士康科技(Foxconn)、富士施樂(FUJI XEROX)、湯姆遜(THOMSON)、佳能(Cannon)、史丹利五金(Stanley)、偉創(chuàng)力(Flextronics)、臺達、光寶、泰科(Tyco)、美的電器、大自然地板、宜家家居(IKEA)、歐派、百安居、航盛電子等。
培訓客戶:
寶馬汽車、交通銀行、萊茵技術(shù)、威卡中國、平安保險、博西華電器、住友株式會社,亞非集團,大金電器,博思格鋼鐵,寶鋼股份、中強光電等等。
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